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紅字發(fā)票常見問題解析
購買方取得專用發(fā)票已用于申報抵扣的,購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統中填開并上傳《信息表》,在填開《信息表》時不填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息,應暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。下面和立華星小編一起來了解一下相關的知識吧!
第一問:增值稅專用發(fā)票還沒抵扣,如何開具紅字發(fā)票?
答:購買方取得專用發(fā)票未用于申報抵扣、但發(fā)票聯或抵扣聯無法退回的,購買方填開《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(以下簡稱《信息表》)時應填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息。
銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報抵扣并將發(fā)票聯及抵扣聯退回的,銷售方可在新系統中填開并上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息。
第二問:增值稅專用發(fā)票已經抵扣,如何開具紅字發(fā)票?
答:購買方取得專用發(fā)票已用于申報抵扣的,購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統中填開并上傳《信息表》,在填開《信息表》時不填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息,應暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。
第三問:銷售方開具的紅字發(fā)票,是否需要交給購買方?
答:根據《國家稅務總局關于紅字增值稅發(fā)票開具有關問題的公告》(國家稅務總局公告2016年第47號)的規(guī)定,購買方取得專用發(fā)票已用于申報抵扣的,由購買方填寫《信息表》,在填開《信息表》時不填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息,應暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證,因此,此種情形,銷售方需要將紅字專票對應的聯次(發(fā)票及抵扣聯)交給購買方。其他情形,并未做明確規(guī)定的,應與《信息表》保持一致,銷售方開具《信息表》的,紅字發(fā)票不需交給購買方,購買方開具《信息表》的,紅字發(fā)票需交給購買方。
第四問:小規(guī)模代開的專票需要開具紅字發(fā)票,信息表的銷售方及納稅人識別號如何填寫?
答:填寫代開專票的稅務機關的名稱及納稅人識別號。
以上就是立華星小編為大家?guī)淼年P于紅字發(fā)票常見問題解析的介紹,想要了解更多相關知識,歡迎瀏覽立華星官網。
第一問:增值稅專用發(fā)票還沒抵扣,如何開具紅字發(fā)票?
答:購買方取得專用發(fā)票未用于申報抵扣、但發(fā)票聯或抵扣聯無法退回的,購買方填開《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(以下簡稱《信息表》)時應填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息。
銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報抵扣并將發(fā)票聯及抵扣聯退回的,銷售方可在新系統中填開并上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息。
第二問:增值稅專用發(fā)票已經抵扣,如何開具紅字發(fā)票?
答:購買方取得專用發(fā)票已用于申報抵扣的,購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統中填開并上傳《信息表》,在填開《信息表》時不填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息,應暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。
第三問:銷售方開具的紅字發(fā)票,是否需要交給購買方?
答:根據《國家稅務總局關于紅字增值稅發(fā)票開具有關問題的公告》(國家稅務總局公告2016年第47號)的規(guī)定,購買方取得專用發(fā)票已用于申報抵扣的,由購買方填寫《信息表》,在填開《信息表》時不填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息,應暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證,因此,此種情形,銷售方需要將紅字專票對應的聯次(發(fā)票及抵扣聯)交給購買方。其他情形,并未做明確規(guī)定的,應與《信息表》保持一致,銷售方開具《信息表》的,紅字發(fā)票不需交給購買方,購買方開具《信息表》的,紅字發(fā)票需交給購買方。
第四問:小規(guī)模代開的專票需要開具紅字發(fā)票,信息表的銷售方及納稅人識別號如何填寫?
答:填寫代開專票的稅務機關的名稱及納稅人識別號。
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